一、岗位职责
1、遵循独立性原则、属权性原则、成本效益原则、系统性原则,协助制定和完善集团公司审计工作制度,规范业务流程,建立和完善公司内部控制评价体系,做好公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作。
2、协助组织实施针对公司内部的审计工作,对集团各单位的方案、用工、工价、各项财务收支进行审计,制订审计计划,起草审计报告和管理建议书等审计文书。
3、对集团的各项经营进行跟踪监督。严格计划、大要事管理,对各板块计划、大要事的执行监督考核,对不合理的地方及时提出审计建议。
4、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,督促跟踪审计结论和建议的落实。
5、遵守公司的财务制度,保守财务机密,为各部门(项目)提供优质的服务。
6、参与对公司及项目经营成果、财务、管理等方面的具体工作,完成领导交办的其他工作。
二、任职要求
1、本科及以上学历,精通工程审计业务,有十年及以上工程审计工作经历(三年以上部门领导工作经历者优先考虑)。
2、持有注册造价工程师执业资格证书。
3、具有较高的综合素质、较强的组织协调能力、良好的职业道德和操守、工作认真负责。
4、45周岁以下、身体健康。
一经录用,待遇从优(8千-2万)。享受国家规定的带薪休假制度,并根据考核情况享受年终绩效奖金,按高层管理干部重点培养。
三、应聘方式
1.应聘者须提供:个人简历一份,包括个人基本信息;详细的学历及工作经历;取得的学术成果;获奖情况等
2.应聘邮箱:458232714@qq.com
3.联系人:邱主任18086107737
4.将简历投递应聘邮箱,邮件主题请注明:“应聘岗位”+“专业”+“学历”+“职称”+“高校人才网”,简历请以附件的形式投递,简历命名为“姓名”,以便于筛选简历(注:应聘相关材料恕不退还,请应聘人员自留底稿)
5.报名截止时间:2022年06月15日
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